无采购订单收货管理
收货新建
手工创建采购收货单。
1.对一些无采购单的收货可通过收货新建来建立收货单。
2.多次收货时,可通过未完采购中的《产生收货单》产生,或在此手工创建一个新的收货单。
选择采购单——选择已审核的采购单,供应商代码为限定条件,即选择列表中只出现该供应商 的已审核采购单。
库位——物料再仓库中的存放位置,最初由物料基础资料中设置的缺省库位带入,可根据实际情况进行调整。
采购数量:对于无采购单的收货可不填此项。
- 1产品到货入库
- 2物料收货及验收流程
- 3采购发票
- 4ERP到货单报检
- 5采购到货单列表
- 6采购催货
- 7ERP到货单审核与弃审
- 8查询采购收货单
- 9ERP采购订单入库通知单录入、审批
- 10录入采购收货单
- 11采购开箱验收单进行直发处理
- 12ERP修改、删除到货单
- 13材料进货检验管理
- 14新建采购到货单
- 15采购收货通知单
- 16采购到货单管理
- 17查询、定位到货单
- 18ERP采购入库单查询、定位
- 19采购订单录入和采购收料管理
- 20采购库存-供应商进货管理
- 21采购进厂磅
- 22采购收料后结算支出并开具发票
- 23无采购订单收货管理
- 24ERP采购订单检验单录入
- 25商品采购及库存批次管理
- 26采购入库
- 27ERP采购到货业务处理
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