采购订单录入和采购收料管理
一、 采购订单
1、 采购订单录入。双击采购订单,进入录入界面,计划单号选择生产计划转入的第一个单号,其他单号再次录入时依次选择,供应商选择“南京金陵双层客车制造厂”,部门选择“采购部”,业务员选择“唐华清”,订单类型选择“省内订单”,结算方式选择转帐支票,付款条件选择001编号,其他自行录入。录入该单后,继续录入转入的其他采购计划。其中物料价格分别录入为:编码210101,单价83;210201,单价210;210301,单价130;210401,单价150;210501,单价780;210601,单价280;210701,单价500;210801,单价620;210901,单价140;211001,单价200;211101,单价320;211201,单价80;211301,单价10;211401,单价410;211501,单价200;220201,单价30;220301,单价1;220305,单价150;210102,单价20;220303,单价1;
2、 采购订单列表。进入采购订单列表,将所有的采购订单列表审核。
二、 采购收料
1、 收料通知单录入。进入收料通知单,通过选择订单号,录入信息,采购类型选择国内纯购进。物料信息为编码210101,数量244000,单价83;210201,数量9600,单价210;210301,数量3600,单价130;210401,数量9600,单价150;210501,数量1200,单价780;210601,数量1200,单价280;210701,数量2400,单价500;210801,数量1200,单价620;210901,数量1200,单价140;211001,数量1200,单价200;211101,数量4800,单价320;211201,数量4800,单价80;211301,数量96000,单价10;211401,数量2400,单价410;211501,数量1200,单价200;220201,数量1200,单价30;220301,数量2400000,单价1;220305,数量12000,单价150;210102,数量100,单价20;220303,数量100,单价1;
收料通知单审核。进入收料通知单列表,选择其中所有的通知单并进行审核。
- 1采购库存-供应商进货管理
- 2查询、定位到货单
- 3ERP修改、删除到货单
- 4采购发票
- 5录入采购收货单
- 6采购收料后结算支出并开具发票
- 7ERP到货单审核与弃审
- 8采购进厂磅
- 9新建采购到货单
- 10商品采购及库存批次管理
- 11物料收货及验收流程
- 12采购到货单列表
- 13查询采购收货单
- 14ERP采购订单入库通知单录入、审批
- 15采购到货单管理
- 16采购入库
- 17采购订单录入和采购收料管理
- 18材料进货检验管理
- 19采购催货
- 20产品到货入库
- 21ERP采购到货业务处理
- 22ERP到货单报检
- 23采购开箱验收单进行直发处理
- 24无采购订单收货管理
- 25采购收货通知单
- 26ERP采购订单检验单录入
- 27ERP采购入库单查询、定位
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