采购申请审核、查询
采购申请审核
对提交的采购申请进行审核,系统将自动记录审核日期及审核人员。
审核——采购单审核通过,将产生“待审核收货检验单”。并增加库存相应“预入数”。
返回——将采购单返回“新建”状态重新修改。
采购查询
对已审核通过的采购单进行查询,包括已完成采购单和未完成采购单。
系统提供多种查询条件,包括:
1. 按采购单号查询
2. 按内部单号查询
3. 按参考单号查询
4. 按供应商名称查询
5. 按物料代码查询
6. 按物料名称查询
7. 按单据日期查询
对相关其他事项,可记录在备注中,以便日后查询。
- 1物资需求申请
- 2材料采购请购单管理
- 3ERP采购管理业务流程
- 4请购单调度
- 5采购申请到采购订单流程
- 6ERP采购订单业务处理
- 7采购订单修改、审核、审批、关闭、打开、变更、查询
- 8原材料采购计划和审批
- 9查询请购单
- 10采购申请单列表
- 11二次采购申请
- 12库存制定产品采购订单
- 13采购申请管理
- 14采购申请审核、查询
- 15计划请购单确认
- 16采购请购单
- 17采购申请
- 18创建材料采购申请
- 19ERP采购请购单管理
- 20采购申请单维护
- 21新建采购申请单
- 22采购单管理
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