凭证填写、查询、汇总
一、 凭证处理
1、 填制凭证。双击进入填制凭证,点新增按钮,类别字号选择“现”,摘要第一行选择提现,科目编码1002,借方金额1000;第二行摘要选择冲帐,科目编码1001,贷方金额1000,录入完成后保存。在录入冲帐科目编码时系统提示选择往来客户和经办人,往来客户选择江苏天泓汽车服务有限公司,经办人选择陈振杰。
2、 查询凭证。提供对录入凭证的查询功能,并对凭证进行审核。进入后选择凭证,点上部的【审核】按钮,对所有凭证进行审核。这里有标错功能,学习者可自己录入凭证,并对其进行标错处理。
3、 凭证汇总。查询凭证的汇总信息。
- 1财务一般凭证处理
- 2ERP多帐套的解决方案
- 3单客户收款
- 4供应商结算付款和核销处理
- 5ERP系统中财务管理功能
- 6财务管理
- 7销售收款结算单填写处理
- 8账户收支情况分析
- 9单厂商付款管理
- 10供应商、客户往来款核销处理
- 11分仓存量核算
- 12采购发票制作凭证
- 13凭证填写、查询、汇总
- 14财务预付款管理
- 15应收款管理
- 16销售发票制作凭证
- 17应收帐款处理
- 18销售发票过账务处理
- 19采购发票录入和审核
- 20记账凭证账务处理程序
- 21采购物料发票和其他应付单据管理
- 22客户收款结算登记、审核
- 23工资管理
- 24小企业的财务软件
- 25应付账款处理
- 26ERP应收款、应付款管理
- 27总账哈明细账分析
- 28财务凭证管理
- 29ERP总账管理系统
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