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材料付款

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  材料付款

  业务说明:

  项目部向公司提交办理了结算的供应商付款申请,各业务部门和相关领导结合供应商结算情况及目前公司资金状况,核定供应商付款金额,材料付款审核通过后财务进行打款。

  1、功能:各业务部门和相关领导结合供应商结算情况及目前公司资金状况,核定供应商付款金额,材料付款审核通过后财务进行打款。

  2、操作说明:

  (1)、【录入数据】→【保存】:录入付款编号、付款名称、所属项目、合同、供应商、账户、已结算金额、已付金额、累计入库金额、累计付款金额、未付金额、经办人、日期、付款金额、账户信息、付款说明以上信息,并上传相关的附件

  (2)、保存且新增:将当前材料付款表单的数据录入后,点击保存且新增,系统就会同时保存已录入的数据并转到新的页面,可以再次重新增加数据

  (3)、定位:点击定位,通过输入查询条件就可以查询材料付款单据详细情况。比如:要查询一个材料付款的情况,在查询条件那里输入项目名称或者经办人,然后点击确定,就可以查询到该项目的材料付款详细单据

  (4)、协同按钮:点击协同按钮,可以快速的查询与材料付款信息相关的列表和报表

  (5)、表单左上角的按钮作用,如下图所示

  注: 表单中有红色*号的字段为必填字段

  图一:

  

129.png

 

  图二:

  

130.png
发布:2010-03-30 15:09    编辑:泛普软件 · zhangyan    [打印此页]    [关闭]