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某公司内控制度的补充规定

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界于在财务大检查和审计中出现的各类问题,为深化标准化管理、加强成本控制,特对内部控制作如下补充规定: 1、公务接待问题:

 

 

 界于在财务大检查和审计中出现的各类问题,为深化标准化管理、加强成本控制,特对内部控制作如下补充规定:
1、公务接待问题:公务接待用餐、住宿要严格按照国资委、股份公司、集团公司要求和公司内控标准有关文件,不得随意提高接待标准,公司领导和机关各部门同志到分公司、项目部检查、调研,一律在内部食堂用餐;任何人不得以任何名义在下属单位报销任何费用,如有发现将由个人支付这类费用,并视情节轻重予以纪律处罚。
2、车辆使用:各单位要严格按公司车辆管理的规定,严控燃油费、车辆修理关,严格按车辆预算费用行驶里程进行考核。车辆修理需先报告,后修理,车辆大修2000元以上修理项目,必须经总经理签字审批后,方准实施,不得先斩后奏。
3、异地费用报销问题:各项目部要杜绝报销异地费用。一经查处,所报金额将全额收回,公司并将对责任人项目部党、政主管领导进行处罚与通报。2013年起凡从项目回公司开会、办事,公司内部一律不准相互宴请,需特殊招待的由公司出面办理。
4、公款私存问题:杜绝公款私存现象存在,一切业务一律按会计法、税法要求进行处理。不得以任何理由将公款私存,扰乱公司正常的财务管理秩序,如有此类问题发生公司均按挪用公款、私设小金库查处,必要时移送纪检部门处理。
5、私自提高发放标准问题:各分公司、项目部未经公司人力资源部报批,随意提高加班工资、福利费、通讯费发放标准的,一经核实,除将超发金额全部补交外,公司将对责任人项目部党、政主管领导进行处罚与通报。
6、利用公款放贷问题,今后如有发生,一经查实,将移送纪检监察部门立案处理。
7、通过银行用公款向个人卡转帐提现的问题:今后将坚决杜绝此类问题的发生,不论是为了企业经营活动应急,都将视同违规、违纪查处,对项负责党政主管及财务负责人并处1000-2000元罚款。



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发布:2007-07-03 13:21    编辑:泛普软件 · xiaona    [打印此页]    [关闭]
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