生产物资出入库制度
1.目的:明确物资进出库管理程序,物资编号以及帐目报表处理的原则要求
2.范围:进出库的全部生产资料
二.仓储区域依物资类别和性质设置
1.零部件区域:用来存储生产产品的零部件、半成品等。不合格品区、废品区等区域,挂牌标识清晰明了。
2.成品和包装区域:用来存储各类包装材料和生产的各类成品。
3.精品区域:用来存储芯片、线路板、主机等各类较贵重物品和器具等。
三.物资进库管理程序和基本工作内容
1.检查入库单据(送货单据)是否与计划单(采购单或合同)一致。
2.核对入库物资的品种、规格、数量是否与入库单据相符,属于退库物资,应检查批准手续和包装。
3.办理入库手续,开据入库签收单据。
4.收料入库并分区、分类存放于规定编号的区架上。
5.按规定计帐,对物品挂牌标识。
6.按规定填写报告和传递信息。
四.物资入库检查程序
1.物料入库程序表:物料进库—检查入库单据—核查物料—办理入库手续—摆放入帐—填报收货记录—检验—合格。按规定存放、管理、发放使用,不合格,提交报告并办理相关手续。
2.物料入库时,送货人员应附上产品检测报告,保管人员根据物资类别实施全检或抽检,确认无误后在物料包装箱上贴合格标签,标签上填有名称、型号、数量等并加上送货人员签名,以便识别和跟踪;抽检不合格物料应及时上报上级主管。
3.不合格物料经确认需要退货的,其报告一式两份交库房,保管人员将待退物料放置在待退物料区,并建立台帐。
4.废品入库,需填写报废单,经专业人员签字确认后入库,由保管人员做废品帐,分类存放。
5.库房物资非生产需要,不得外借;外借物品须经主管领导批准后方可外借,任何人员无权擅自处理,否则按挪用物资处理。
五.物资出库管理程序和基本工作内容
1.库房保管员按生产调度要求,提前准备好次日生产所需物料。
2.检查出库(领料)凭证,核对型号、数量和签字确认。
3.清点所发物料是否与出库凭证相符。
4.办理出库手续,领料员和发料员双方签字,签字后物品管理由领方负责。
六. 物资进出帐原始凭证
1.库房帐目不允许使用涂改液,应用黑色或兰色(退料单用红色)墨水填写,帐目更改应报部门主管在更改文字上盖章(保留更改前数字,不允许涂改)方视为有效,否则按私自涂改帐目处理。
2.库房应定期进行盘点,月盘点由保管人员自点,盘点后做出盘点报告,列出盘点帐物不符项目、数量、原因以及处理意见,报部门领导处理;建议半年盘点和年度盘点工作由部门领导负责,相关部门的人员和保管人员参加,盘点结果由部门领导写出报告。
3.保管人员应积极配合财务部门及其他部门对库房物资的检查、监督和管理等工作,并做好记录,发现问题及时纠正并汇报。 rn本篇文章来源于PMC资源网公益网站生管物控网
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