汽配行业erp系统
企业资源计划即 ERP (Enterprise Resource Planning),由美国 Gartner Group 公司于1990年提出。企业资源计划是 MRP II(企业制造资源计划)下一代的制造业系统和资源计划软件。除了MRP II 已有的生产资源计划、制造、财务、销售、采购等功能外,还有质量管理,实验室管理,业务流程管理,产品数据管理,存货、分销与运输管理,人力资源管理和定期报告系统。目前,在我国 ERP 所代表的含义已经被扩大,用于企业的各类软件,已经统统被纳入 ERP 的范畴。它跳出了传统企业边界,从供应链范围去优化企业的资源,是基于网络经济时代的新一代信息系统。它主要用于改善企业业务流程以提高企业核心竞争力。泛普软件ERP汽配管理系统针对汽配行业提出的解决方案
一、解决方案:
1. 提供电子数据交换接口,以便及时取得并更新汽车主机厂的相关信息
2、 采用MRP与JIT生产看板相结合,进行生产进度管控JIT的管理模式主要采取的是一种拉动式(pull)的生产方式
3、 准确的采购计划和采购看板管理
4、 完整的生产过程品质管理
5、 全面的质量追溯管理
6、 严谨的产品结构设计管理
7、 高度集成的成本核算与控制
8、 方便的销售模式管理
9、 结合erp系统与QS 9000、ISO/TS-16949,落实质量管理精神
10、 提供了全面的企业管理层支持
二、泛普系统模块需求设计
库房付货业务简介:
销售临时调拨:
库房计划调拨:
营业销售开单:
库房调度处理:库房主管对库房实际工作的调动安排处理。
验单备货:确认销售单并依据销售单备货。
装箱打包管理:将备好货物装箱打包的处理过程。
物流发货业务:装箱打包后的商品由物流部门安排送货发货。
库房退货业务部分:
销售退货登记:已发货的销售商品产生退货的登记处理。
销售退货审批:有相关负责任对退货事项进行审批处。
销售退货确认:确认退货事项并生成退货单。
退货返货处理:依据退货单对退货返货进行处理。
未发货退货处理:未出库发货的退货处理。
库房到货业务部分:
到货点货上架:对到货商品的点货上架处理。
到货上架(PDA):对到货商品的上架处理(PDA)。
采购退货登记:采购退货登记,包括可退货信息查询和生成退货信息两个部分。
采购退货出库:生成采购退货单转财务确认后装箱转发采购部门退货。
在途配件管理:于此可查询相关退货在途信息。
库房其它业务部分:
PDA调度处理:包括PDA工作设置、库房内部任务设置、营业任务配置、已完成任务查询四个部分。
库房区域维护:对库房分区的设置及维护。
仓位区域维护:对库房区域内仓位区域的设置及维护。
打包费管理标准:依据打包规格材质的不同确定打包费标准。
打印机位置设定:对库房打印机位置的设定。
财务收银部分简介:
收银管理部分:
销售单确认:对销售单商品数量款项客户账务信息等的确认。
销售单取消:对未备货出货的销售单进行取消处理。
销售单退货:对于已备货出货的销售单由库房生成退货单后收银确认退货。
抵押物管理:对客户提供的抵押物进行登记等管理。
见货付款管理部分:
物流与财务交接:物流与财务人员交接回执单,财务人员确认接收到的回执单。
货站回款调度:财务人员生成取款对账单并安排取款员到货站取款。
货站卡票登记:对于取款员取回的现金可在此做结算处理,卡票可在此做登记处理。
货站付款结算:对于已到账的货站给付的卡票在此做结算处理。
挂账客户管理(销售)部分:
客户对账信息:对挂账客户的销售明细进行对账操作。
对账单管理:可以对生成的对账单进行修改并打印对账单,还可登记客户汇款情况。
销售对账单结算:客户帐上有余额或汇款到账后进行销售结算。
销售发票:根据销售信息为客户开具销售发票。
应收款登记:对客户到账应收款项进行登记及对应收款进行冲减。
挂账客户管理(采购)部分:
采购入库记账:根据采购单进行采购入库财务记账。
采购退货记账:根据采购退货单进行采购退货财务记账。
采购其它费用登记:对采购产生的运费、保险费等费用的登记处理。
客户对账信息:
对账单管理:
采购对账单结算:与供货商采购对账单做结算处理。
应付款登记(出纳到账确认):对应付款项的到账确认及应付款冲减处理。
代销采购对账:对代销对账单的对账处理。
采购发票:采购发票的登记处理。
出纳管理部分:
收银员缴款登记:收银员对应收款金额和实收金额作缴款确认处理。
银行到账确认:根据客户付款与银行到账信息对银行到账款项做到账确认处理。
物流运费管理:对物流人员借出的物流运费做核对、结算和冲减等处理。
备用金管理:对各部门备用金的登记管理。
会计管理部分:
凭证管理:录入会计凭证信息并对凭证进行相应查询修改等管理。
现金流量分配:对企业现金流量进行合理分配及对现金流量分配凭证的查询等处理。
期末结账:在本期发生的所有经济业务结束后进行自动期末结账及反结账处理。
出纳日记账:执行出纳日记账功能。
销售发票审核:对销售发票的财务审核处理。
采购发票审核:对采购发票的财务审核处理。
销售返点部分:
销售返点对账:可在此对客户返点进行设置生成返点对账单。
销售返点结算:对返点对账单进行结算。
财务基础资料部分:
银行资料信息:对使用的银行信息的增加、删除等修改处理。
财务科目维护:资产、负债、权益、成本、损益类科目代码的设定及维护。
出纳账户:对出纳银行账号的增加、删除等修改处理。
财务报表模块设置:对财务资产负债表模板、利润表模板、现金流量表模板的设置。
应收其它操作部分:
销售发票作废:包括对销售发票的作废处理,及现销退货退发票的审核。
异常应收结算处理:对异常应收款的结算处理及查询。
转营业外款:将客户长期挂账不处理的款项转为营业外收入。
撤销营业外款:对转为营业外收入的款项进行查询及撤销。
营业外收款:非营业所收款项的登记处理。
调单财务确认:财务对销售单各项明细调整的确认。
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