货仓收货控制程序
1.目的:对本公司进料的数量,品质进行控制,确保进料的数量,品质满足生产的需要。
2.适用范围:适用于本公司对外采购的物料,外发加工的半成品、成品。
3.职责:
3.1货仓部:负责物料的清点与入库工作。
3.2物控:监管物料流向及异常情况下对物料的协调工作。
3.3品管部IQC:负责物料的检验工作及品质异常处理。
4.程序说明:
4.1 供应商送货到厂后,相应的仓管员对其进行验收。
4.2 核对供应商的送货单上的送货数量、采购单号与本公司的采购订单订购数量、品名规格、订购单号是否一致。同时结合本公司的物料清单,生产计划表物料品名规格,数量,而进行收货。如有问题,应即时提出报告部门主管,直致解决为止。不准收无PO单的货物。
4.3核对供应商的送货单与实物是否一致,并清点细数,如有包装不足的现象,应与供应商一起确认,更改数量和物料种类后的送货单应有供应商的签名。双方确认后签名后,仓管加盖“货物暂收章”。不准有多收、少收、错收物料现象发生。(特殊情况必须有部门主管的同意,总经理的批准)
4.4货物暂收后,仓管将物料搬运至“物料待检区”并摆放整齐,标识明确,摆放时注意上轻下重,轻拿轻放的原则。
rn本篇文章来源于PMC资源网公益网站生管物控网
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