用友政务r9如何做年终结转
登陆的时候要选择业务日期为需要年终结转的最后一天,比如要结2010年的,就选择2010年12月31日,登录后,点击菜单栏上 功能-期末处理-期末处理向导,在弹出的期末处理对话框中点击结账向导,然后可以看到每个月的结账标记都是活动的,一直点击下一步就可以完成对一个月的结账,按照上边步骤对12个月进行结账后软件会对下年数据进行初始化操作,这样结账完成。
注意的一点是软件在结12月份的时候可能会对一些科目进行结转处理,这个步骤可以自己选择从哪个科目到哪个科目的结转,然后软件自动生成结转凭证,当然生成的凭证是未审核的,您需要对生成的凭证进行审核记账处理然后再结账就可以了。还有一点是,有时在结账时会出现某个月不平,不让结账,但是进行帐表输出查看都平了,这个问题不知道是bug还是什么,是由于您那个月进行了单张凭证反记账操作造成的,这个问题您只需要登陆出现问题的月份,然后使用反记账功能,对全月凭证反记账(注意是在弹出的凭证反记账对话框中点击 全月凭证反记账 按钮),然后再对全月凭证记账(同样的是在弹出的凭证记账对话框中点击 全月凭证记账 按钮),这样就可以顺利的结账了。
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